全面預算管理如何真正落地?藍科中國在上海市會計學會的經驗分享
近日,上海市會計學會組織開展了以全面預算管理為主題的專業(yè)培訓活動。數十家上市企業(yè)及國央企財務管理人員、信息化負責人出席活動,共同探討如何利用全面預算管理提升企業(yè)戰(zhàn)略管理水平。
其中,藍科中國合伙人鞏煒作為特邀演講嘉賓,圍繞"全面預算管理體系信息化建設"這一主題,向參會人員分享了實踐經驗與落地過程中的常見難題。

藍科中國合伙人 鞏煒
全面預算:從財務工具到戰(zhàn)略驅動
現代企業(yè)的經營環(huán)境復雜多變,如何提高管理精度變得至關重要。
全面預算管理以其全員、全程、全方位的特性,已經從單一的財務管理工具蛻變?yōu)槠髽I(yè)戰(zhàn)略管理的重要支撐。
企業(yè)啟用全面預算,是希望實現對自身的全方位預算管理,對未來的發(fā)展有相對穩(wěn)定的預期。
與外界理解的不同,全面預算絕不是簡單地匯總各部門預算指標,它的核心目標是幫助企業(yè)構建清晰的戰(zhàn)略目標和穩(wěn)定的發(fā)展預期,覆蓋了財務、人力資源、生產、銷售等多個維度,從而涉及到底層的權責與利益分配。
因此,企業(yè)需要明確自身的中長期戰(zhàn)略目標,并將其細化為可量化的年度指標。
在這個過程里,如何編制、推行、靈活調整這些指標,是企業(yè)不得不面對的關鍵挑戰(zhàn)。
全面預算之前:企業(yè)要做好哪些功課?
預算管理體系的常見發(fā)展階段可以分為三個階段:
1. 由財務部門主導的單一財務預算
2. 疊加部分關鍵業(yè)務指標的財務預算
3. 全指標、全流程、全員參與的業(yè)財一體化全面預算
大多數企業(yè)希望實現的全面預算是第三階段的業(yè)財一體化,然而,這一目標的實現并不輕松。
正如鞏煒講到的:"第三個階段不論集團下轄多少家公司、多少個部門,所有的人員都需要參與整個預算的編制、管理與執(zhí)行分析,把預算真正當成一個管理工具使用。講到這里,大家的第一反應可能是覺得對業(yè)務部門的要求太高了,對吧?這一點我們也是深有感觸。如果企業(yè)希望部署全面預算系統(tǒng),它考驗的其實不是乙方,而是自己內部的管理水平、管理能力等。"
全面預算作為有機、動態(tài)的整體方案,需要實現預算和生產運營管理的深度綁定,也離不開業(yè)務部門的深度參與。
同時,由于信息化水平不足、數據來源分散、戰(zhàn)略規(guī)劃模糊等原因,企業(yè)往往缺乏高質量的歷史數據,導致預算與實際執(zhí)行的偏差難以追溯和分析。
如果這些問題無法有效解決,全面預算系統(tǒng)可能淪為形式化的填報工具,難以發(fā)揮真正的管理價值。
"這也是為什么現在做全面預算管理的企業(yè),能談得上成功的真的少之又少。"
如何讓全面預算真正落地?
對于上市公司、集團企業(yè)或國央企來說,龐大的體量和復雜的業(yè)務關系讓全面預算的落地阻礙重重。企業(yè)要面對的不止是技術性問題,還有跨部門、跨子公司的業(yè)務劃分與流程管理等組織協(xié)調問題。
對此,鞏煒建議,"預算系統(tǒng)需要集團的整體投入,僅靠財務部門無法實現。所以在全面預算前,我們會建議企業(yè)先開啟對內部的咨詢梳理工作,借助Excel等基礎工具嘗試跑通預算體系后,驗證其可行性后,再考慮系統(tǒng)化的實施。"

藍科中國合伙人 鞏煒
在談及如何構建全面預算體系時,她補充道:"第一步,我們會建議企業(yè)從管理準備和數據準備入手,并在這個基礎上逐步衍生出對外的財務報表和對內的管理分析報表,從而構建起閉環(huán)的財務預算管理體系。這一體系的核心是整合完善的財務數據與業(yè)務數據,構建起真正能指導管理的管報體系。"
以藍科中國的客戶實踐為例,藍科并非單純提供系統(tǒng)部署,而是通過整體梳理企業(yè)往期財務數據、建立了完善的合并報表信息化體系后,再在此基礎上引入預算管理與預測(Lucanet.Planner):
版本管理
全面預算編制過程中,企業(yè)需要根據不同規(guī)劃時間或業(yè)務預期生成多個預算版本。藍科的系統(tǒng)能夠快速生成并對比多個版本,幫助企業(yè)及時發(fā)現差異并進行調整。
預算編制
預算編制的顆粒度和維度選取是全面預算的關鍵。藍科的系統(tǒng)可根據企業(yè)需求提供靈活多樣的預算形式。例如,企業(yè)既能看到按子公司劃分的報表,也能穿透到不同業(yè)務、部門的細分數據,并支持預算合并與抵消功能,確保數據完整性與一致性。
預算控制
在日常業(yè)務活動(如報銷、費用管控和倉儲管理)中,企業(yè)的數據往往分散于多個系統(tǒng)。藍科通過實現業(yè)務管理系統(tǒng)的雙向集成,建立數據聯(lián)動機制。預算數據不僅能控制外部系統(tǒng),還能接收回執(zhí)數據,便于后續(xù)分析。
執(zhí)行分析
藍科能夠根據企業(yè)需求提供個性化的數據駕駛艙展現形式。用戶可以自定義指標,穿透數據至最末級的原始憑證或業(yè)務單據。同時支持財務人員自定義Excel模版,實現套表輸出,方便企業(yè)對外報送。
滾動預測
藍科系統(tǒng)支持按時間和模塊進行滾動預測,并可在不斷獲取實際執(zhí)行數據的基礎上實現動態(tài)修正。通過前期數據定義,系統(tǒng)能夠實現多維度的自動預測,幫助企業(yè)更精準地規(guī)劃未來。

滾動預測
最后,鞏煒著重強調了合并報表與全面預算的統(tǒng)一性:"高效的預算模型離不開統(tǒng)一的實際數據基礎??紤]到企業(yè)在預算編制的時候會涉及合并抵消預算分析,那就需要財務合并做對標分析,所以我們建議企業(yè)將合并報表和預算編制當做一個有機的整體,統(tǒng)一在同一個平臺中運行。"
關于藍科中國
藍科財務咨詢(上海)有限公司(簡稱:藍科中國)是藍科集團負責中國大陸及港、澳、臺地區(qū)業(yè)務的在華子公司。藍科中國總部位于上海,并在北京及深圳設立了分支機構。藍科中國將Lucanet的產品理念與本土企業(yè)特點及實際需求相結合,引進全球財務管理優(yōu)秀實踐經驗,在中國企業(yè)中落地生根,并堅持產品本地化、實施本地化、售后本地化,和我們遍布全國的生態(tài)伙伴一起為數百家來自不同地區(qū)和領域的本土企業(yè)提供了持續(xù)的優(yōu)秀的本地化服務。
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